歐瑞蓮發布2024財報,業績再跌20\%!關廠、裁員、抵押、重組…
裁員、抵押、關廠、重組等一系列操作之后,歐瑞蓮關鍵運營指標展現出了積極的勢頭,業務模式顛覆性轉型讓客戶數量首次實現同比增長…
20日,歐瑞蓮對外發布了2024年第四季度和全年財報。第四季度銷售額同比下降15%,至1.839億美元,調整后的息稅攤銷前利潤為578萬美元。
2024年度總銷售額同比下降了20%,至6.5866億美元,調整后的息稅攤銷前利潤為2540萬美元。調整后的凈利潤僅為185萬美元。截至2024年第四季度末,歐瑞蓮現金余額為6750萬美元,而2023年同期為8780萬美元。
近幾個財報季,歐瑞蓮銷售額同比持續下跌,2023年全年銷售額同比2022年下降19%,2024上半年銷售額同比下降22個百分點,2024全年同比繼續下跌20%,業績也由2023年的8.11億美元跌至6.5866億美元。
為了降低行政開支,歐瑞蓮早在2023年第三季度開始,便實施了成本削減計劃,無論是涉及20%員工的組織結構重組,還是關閉和清算部分地區的業務,使得行政開支截至目前已經同比降低了14%。
精簡和節約并不能提高歐瑞蓮的盈利能力,面對2026年即將到期的5.5億美元債券,已經跌至面值的26%的窘境,歐瑞蓮在去年八月,還將四家子公司剝離至債權人的范疇之外,并尋求用這四家子公司的實體資產作為抵押,進行再融資,緩解債務危機。
此次財報發布的前一天,在主要股東Jochnick家族和其債券超過80%的投資者支持下,歐瑞蓮也對外宣布了一項全面資本重組計劃。“Tresidor投資管理”和“Blantyre資本”向歐瑞蓮注入了5400萬美元的新資本,并創建了一個大幅去杠桿化的可持續資產負債表,債務減少了5.69億美元。與此同時,Jochnick家族將繼續成為公司的主要股東,這意味著該集團的所有權結構不會改變。
此舉將確保歐瑞蓮大幅削減債務,并允許進行其他戰略投資,以幫助到公司的下一個增長階段。歐瑞蓮主席亞歷山大·阿夫·喬尼克(Alexander·af·Jochnick)表示:“自1967年歐瑞蓮成立以來,我們的家族一直參與其中。今天我們與一群投資者合作重組,將為歐瑞蓮提供穩定的財務基礎。這將使管理團隊能夠執行公司的商業計劃,從而惠及歐瑞蓮的所有利益相關者。我很高興能與投資者和管理團隊一起工作,讓我們的事業伙伴在世界各地取得成功!”
預計該交易將在2025年上半年全部完成。除此之外,2025年1月9日,歐瑞蓮還進行了一項重要變革:公司將把其歐洲生產流程從目前位于波蘭的工廠轉移到歐洲高端制造商的精選工廠,通過各種不同的合作伙伴進行生產(代工)。此舉也意味著,在兩年之內,歐瑞蓮將陸續將產品制造轉移給新的制造合作商,以訂單代工的形式進行生產。
裁員、抵押、關廠、重組等一系列操作之后,歐瑞蓮的轉型也取得了初步成果,關鍵運營指標也展現出積極的勢頭。公司表示,其美容社區(社群)模式(BCM)已于四季度末在42個市場落地實施,并占據了集團銷售額的75%以上。現在,該模式被認為是歐瑞蓮內部一個已經顯示出良好結果的重要業務板塊,美容社區(社群)模式的實施和進展也讓歐瑞蓮總會員數呈現出“令人鼓舞的上漲趨勢”。
今年年初以來,歐瑞蓮社區、社群人數首次實現同比增長。“Tresidor投資管理”和“Blantyre資本”在一份聯合聲明中也表示:我們堅信歐瑞蓮美容社區(社群)的力量以及其產品的長期優質保障,期待著成為公司未來增長的一部分。我們很高興以額外的資本投資來支持歐瑞蓮及其致力于創業的事業伙伴們,這一投資將有助于加速實施公司的戰略計劃,該計劃已經在提高業績方面取得了成效。我們期待繼續與歐瑞蓮才華橫溢的團隊和經驗豐富的股東合作,推動公司的盈利能力和增長。
歐瑞蓮也對外表示:“盡管由于過去幾年公司業績面臨挑戰,公司繼續作為持續經營實體的能力面臨不確定性,但管理層認為通過資本重組以及采取積極的節約計劃推動業務表現,這些不確定性將顯著減少。”
一切方式方法的最終目的是提高盈利能力,在完成了全面的資本重組和業務模式顛覆性布局之后,面對依舊具有挑戰性的外部環境,歐瑞蓮在2025年最需要的是一個全面的增效、提升計劃,以確保公司在新的結構和業務狀態下能夠快速持續發展。
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